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发布时间:2023-01-04
审计处2022年1-12月共完成以下工作:
1.有序开展处级干部经济责任审计,形成工作底稿380余份,出具审计报告征求意见书、审计报告、审计结果报告各122份,形成整改台账;
2.完成286项工程、修缮项目结算审计工作,共审计金额3063万元;
3.开展50项采购项目预算控制价审计工作,共审计金额5465万元;
4.开展专项审计2项,绩效审计5项,参与招投标监督68项,完成各项审签业务工作约1300项,开展大项工程全过程审计等。